老师,请问下,公司外账上,库存现金余额很多,如何处理 问
您好,这种一般是做盘亏处 理,慢慢清掉 答
应收借方负数表示应付吗 问
同学,你好 应收借方负数确实表示应付,它意味着你实际收到的钱比应收的还多,相当于客户多付了 答
老师这里没有说是指定,而且2×21年11月2日出售了, 问
1、股票是权益工具,只要划分为「公允变动计入其他综合收益」,就只能是其他权益工具投资,其他债权投资只核算债券(债务工具),和是否指定无关。2、准则硬性规定:其他权益工具投资,出售的利得 / 损失全部转留存收益,不进利润表,所以对 2021 年营业利润影响金额 = 0 答案选 A。 答
咨询下,股东借款,现金平账,这个会计分录怎么做?另外, 问
老师,100万以内的借款,这样处理,可以吗? 答
老师,你好,请问下,勾选认证进项发票,有没有时间限制? 问
勾选认证进项发票, 没有时间限制 答

老师好,麻烦看一下这道题的材料1,这个分录为什么不用预收账款?
答: 您好,答案是不是6月份收款和开票算一笔一起做的?
老师请问,本月收到对方公司打到我公司的材料款,材料还未给对方发出,直接做预收账款可以吗?
答: 你好,可以的,没有开票可以先做预收账款,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买某公司原材料1.借:原材料贷:预付账款-收到发票部分贷:应付账款-未收到发票部分2.收到发票时借:应付账款贷:预付账款我认为第一部分录直接做借:原材料贷:预付账款第二部多此一举
答: 您好,因为需要做暂估,发票未到的暂估入库材料,贷方就应当通过应付账款—暂估核算。
今年5月收到一笔材料款,当时付款方未要求开票,做的是预收账款,现在马上到年底了要处理掉,说的是要开票,但就不知道什么时候要票,这种怎么处理
向丙企业销售材料一批,价款为70000元,该材料发出成本为5000元。上月已经预收账款600000元。当日丙企业支付剩余货款,编制会计分录
以前账务中没有工程施工和工程结算科目,收到甲方款都在预收账款里,付给下面的都在预付里,不结成本,这个账务怎么调整?分录怎么写?还有就是账务里没有原材料这块,这个是不是得下面项目部做每个月给我们一个数?
老师,应收账款分录 借:应收账款一应收工程款一兴居物业 贷:主营业务收入 应交税费 购进材料分录 借:库存商品 贷:预付账款一材料款一联创公司这样做对吗?
老师 你好。我想问一下应收账款和预付账款的区别。有这样一个问题,购买材料10000元,款未付。那么在编制会计分录的时候贷方是写应付账款还是预收账款呢。







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氵繁花灬落尽 追问
2020-06-15 11:58
路老师 解答
2020-06-15 12:13