老师,你好,内账~固定资产没有计提折旧,固定资产报废账务这样处理可以吗? 借:银行存款 贷:其他收入 借:管理费用 贷:固定资产

心计划
于2020-06-15 09:57 发布 1824次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-15 10:00
你好,计入营业外收入的哦
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你好,计入营业外收入的哦
2020-06-15 10:00:47
您好同学,折旧的时候借管理费用贷累计折旧,然后没有后面那个凭证了。
2022-03-31 11:58:30
你好,就是这个固定资产,不管你是不是一次性成就账上都是按照第一种这么做的
2024-03-25 11:48:19
你好
是的,你的分录是正确的
2022-06-19 09:27:12
你好; 你到时变卖或者报废就可以清理固定资产 原值 借方和累计折旧贷方的余额的 ; 你要变卖了吗
2022-04-06 18:06:04
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