老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

老师,如果资产负债表里的应付职工薪酬有0.3元的余额,可以结转到主营业务收入吗?
答: 您好!不可以。您应该找出这个0.3是怎么来的,然后根据原因来做。是多计提了,少发了还是其他原因
小规模季报,零营业收入,但要个税发工资,填资产负债表: 负债填应付职工薪酬,资产填货币资金可以吗
答: 是的 发工资了是货币资金的减少
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
单位是建筑劳务公司,收入和成本分录如下:按开票金额收入做账借:应收账款 贷:应交税金一应交增值 销项税额 主营业务收入一劳务收入 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬月末结转借:主营业务成本 贷:劳务成本到了年终工程末结束,工程款末收到,资产负债表应付职工薪酬余额太大,应该怎么调整?
答: 应付职工薪酬是实际未发放的金额吗?还是有虚增的?









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