- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!不可以。您应该找出这个0.3是怎么来的,然后根据原因来做。是多计提了,少发了还是其他原因
2016-06-15 14:17:21

不正确,最明显的就是你实收资本10000元,没有在所有者权益实收资本那填。出报表,要严格按照期末各科目的数据填。所以你要先出凭证。负债和所有者权益总计=负债合计%2B所有者权益合计,有公式在那,不是直接填一个和资产相等的数据上去。
2020-07-13 09:28:59

是的 发工资了是货币资金的减少
2020-01-06 12:31:11

应付职工薪酬是实际未发放的金额吗?还是有虚增的?
2019-03-11 10:58:32

2,对的
3,对的
4,收入➕存货期末-期初数据
5,库存商品是期末-期初数据
6,包含的
2021-01-26 21:00:51
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