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立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-13 16:49
你好,3月份认证时分录是如何做的?
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你好,3月份认证时分录是如何做的?
2020-06-13 16:49:49
你好,
暂估入库可以做以下分录处理:
1、当月材料或商品暂估入库,分录为:
借:原材料(或库存商品)
贷:应付账款—暂估应付款
2、次月或者后面几个月,收到发票后原账红字冲销原分录:
借:原材料(或库存商品)(红字)
贷:应付账款—暂估应付款(红字)
3、收到发票,以发票作为附件,分录处理如下:
借:原材料(或库存商品)
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应付账款—客户名称
2022-08-31 13:19:14
同学,你好
收到的预收账款和付出的预付账款当月做账凭证是不是只有记账凭证、收款凭证和付款凭证,
不考虑其他,只有收款凭证和付款凭证
等下月开票或收到票确认收入或确认入库,而凭证也就是记账凭证
是的
2024-12-28 10:37:46
您好
请问您收到发票的时候分录怎么写的
2024-07-09 14:18:50
你好 对 这样处理对的
2022-01-21 15:22:04
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2020-06-13 16:56
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2020-06-13 16:58