送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-13 14:13

同学,你好
你应收账款计提什么东西,坏账准备吗?

王翠青 追问

2020-06-13 14:23

不是坏账准备,比如4月给购方开了1万元的线路维修发票,要计提一下,5月份收到款的才好对冲呀!

小菲老师 解答

2020-06-13 14:25

同学,你好
这个不叫计提,叫做记录一下
这个需要在你开票的当月就要录入凭证,只要是当月就可以,哪一天都可以

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相关问题讨论
同学,你好 你应收账款计提什么东西,坏账准备吗?
2020-06-13 14:13:18
你没算上商家承担的 34 元优惠成本,只算了佣金、公益金、积分这三项,所以和回款对不上。 174 元是商家的收入基数(应收账款口径),和客人实付的 201.2 元不是同一个口径,回款 = 收入基数 - 各项平台费用 - 优惠成本,所以也和三项费用合计不相等。
2026-06-02 08:37:20
需要对方开具发票,还需要过户
2024-03-09 16:55:05
你好,后期客户退款,是单纯款项的退回,还是收入冲销了?
2022-02-16 16:24:28
同学好,你这种情况实际上给对方开发票开多了,也可以下次开发票时少开点
2025-01-11 21:43:58
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