老师好,销项30万,进项20万,加计递减1万,缴纳增值税9万,怎么分录? 借 :转出未交 10 贷 未交增值税10 借 未交增值税 10 贷 银行 9 其他收益 1?
回忆
于2020-06-13 12:51 发布 1373次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-13 12:53
你好
借,应交税费——应增销30
贷,应交税费——应增进20
贷,应交税费——应增转出未交增值税10
借,应交税费——应增转出未交增值税10
贷,应交税费——未交10
借,应交税费——未交10
贷 银行存款 9
贷,其他收益 1
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如果进项多于销项
借 应交增值税一未交增值税
贷 应交税费 应交增值税一转出未交增值
2019-03-01 16:23:10

可以按月做也可以年末的时候做。
2019-11-28 15:36:38

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

进项大于销项不用做分录,形成留抵
2022-10-17 15:44:17

你好!
你做的很对,思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08
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