送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-13 12:53

你好
借,应交税费——应增销30
贷,应交税费——应增进20
贷,应交税费——应增转出未交增值税10

借,应交税费——应增转出未交增值税10
贷,应交税费——未交10

 借,应交税费——未交10
贷 银行存款 9
贷,其他收益 1

回忆 追问

2020-06-13 12:54

加计递减 计提的分录 怎么写的

立红老师 解答

2020-06-13 12:55

你好,加计部分不需要计提,是在交税时计入其他收益。

回忆 追问

2020-06-13 12:58

哦,那申报的时候是直接在主表进项税里加上这1万 还是怎么填写

立红老师 解答

2020-06-13 13:00

你好,是加上的,是加上这1万的。

上传图片  
相关问题讨论
如果进项多于销项 借 应交增值税一未交增值税 贷 应交税费 应交增值税一转出未交增值
2019-03-01 16:23:10
可以按月做也可以年末的时候做。
2019-11-28 15:36:38
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
进项大于销项不用做分录,形成留抵
2022-10-17 15:44:17
你好! 你做的很对,思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...