老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

社保,4月工资,5月付,4月份的工资表,是要扣4月份申报的社保,还是扣5月份申报的社保,社保是当月申报,比如,4月份申报200元社保个人的,5月份申报300社保个人的,4月份的工资表,是要扣200 还是扣300
答: 根据您提供的信息,4月份的工资表应该扣减4月份申报的社保金额。因为您提到社保是当月申报的,所以在4月份申报的社保是针对4月份的工资,而不是5月份的工资。 因此,如果4月份申报的社保个人部分金额为200元,那么4月份的工资表应该扣除200元;如果5月份申报的社保个人部分金额为300元,那么5月份的工资表应该扣除300元。
老师您好,5月新来员工,平台在当月20号报送,工资已做进,但社保申报表中未体现这名员工的社保费还是跟上月一样。这样应该怎么处理?
答: 你好,如果当月没有申报,下个月可以补申报
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司给员工交社保费,申报工资时是按扣除员工本人缴纳社保费的那部分,申报工资?还是申报未扣除社保费前的工资?
答: 您好,申报应发工资,未扣除社保前的工资。






粤公网安备 44030502000945号



小金藤 追问
2020-06-13 09:49
冉老师 解答
2020-06-13 09:52
小金藤 追问
2020-06-13 09:57
冉老师 解答
2020-06-13 10:34