送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-13 09:33

你好,之前没有建过账套,现在要重新建账,剩余银行存款应当是建账的时候录入期初数,而不是如何做分录的问题

英英 追问

2020-06-13 09:37

做期初数,账目不平衡啊

邹老师 解答

2020-06-13 09:38

你好,你还需要知道与银行存款余额对应的其他科目是什么,金额是多少,这样才可以平衡的

英英 追问

2020-06-13 09:39

这些都是未知的,刚接手,该怎么调账

邹老师 解答

2020-06-13 09:41

你好,如果不知道与银行存款余额对应的其他科目是什么,金额是多少,就无法直接建账
需要把之前所有业务的分录补上,这样才可以完成建账的工作的

英英 追问

2020-06-13 09:42

前面的都搞不清楚,怎么办

邹老师 解答

2020-06-13 09:44

你好,前面的都搞不清楚,又没有准确的期初数,这个就是单位财务资料不全,导致的无法建账了

英英 追问

2020-06-13 09:48

是的,这样该怎么调账呢

邹老师 解答

2020-06-13 09:48

你好,你单位连原始单据都没有,只有银行存款余额,也不知道其他科目准确的余额是多少,这样是无法调账的

英英 追问

2020-06-13 09:57

那就没办法做账了吗

邹老师 解答

2020-06-13 09:58

你好,是的
做账需要有完整的业务发生的原始单据才是的

英英 追问

2020-06-13 09:58

从零开始行吗

邹老师 解答

2020-06-13 09:59

你好,不可以从零开始的
因为毕竟不是新成立的企业,是有相关科目的期初余额的

英英 追问

2020-06-13 10:03

之前就完全没有在做账,没有基础数据,那如果不能从零的话也就没办法继续做账,那不是就一直不能做账

邹老师 解答

2020-06-13 10:04

你好,如果你想做账,那需要把之前所有业务的原始单据整理好,不能有遗漏,然后可以根据原始单据把之前所有业务的分录补上

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相关问题讨论
你好,之前没有建过账套,现在要重新建账,剩余银行存款应当是建账的时候录入期初数,而不是如何做分录的问题
2020-06-13 09:33:48
你好,与银行存款余额0.98对应的对方科目是? 
2022-01-03 11:10:02
您好, 这个银行存款里面是收到的货款吗
2024-04-03 11:06:01
你好,只有公户的银行存款,其它的都没有数据,这种情况无法建账 需要有所有的数据,而且符合 资产=负债%2B所有者权益  等式关系,才可以建账的 
2022-11-16 09:56:14
你好 这个就2元阿 借:银行存款 贷:管理费用/营业外收入
2022-01-10 16:22:35
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精选问题
  • 老师,一般纳税人从小规模处取得的普票,产品名称是

    小规模开的小麦普票(3%或1%),你不能按9%计算抵扣;只有小规模开“3%专票”或“自产农产品免税普票/收购发票”才能按9%抵扣。 一、能不能抵扣(直接回答) - ❌ 小规模纳税人开的“小麦普通发票”(3%/1%):不能抵扣进项。 普通发票不属于农产品计算抵扣的合法凭证,哪怕品名是小麦也不行。 ​ - ✅ 可以按9%抵扣的只有三类(小麦属于初级农产品): ​ 1. 自产农产品免税普票:农业生产者(含合作社)开的免税普票,按买价×9%抵扣。 ​ 2. 农产品收购发票:你直接向农户收购,自开收购普票,按买价×9%抵扣。 ​ 3. 小规模开3%专票:小规模给你开3%增值税专票,按票面不含税金额×9%抵扣(不是按3%税额)。 ​ - 注意:小规模开1%专票 → 只能按票面1%税额抵扣,不能按9%。 二、对你最有利的处理方式(排序) 1)优先:让小规模开 3%专票(最划算)

  • 航空客运票进项抵扣额都是票价除以1.09再乘以0.0

    您好,是的,这个要自已换算的

  • 老师,我们有一个差旅费记录到借:管理费用,贷:库存

    借研发费用 借管理费用 红字

  • 汇算清缴时发现25年第三季度的增值税比所得税少

    你好,不可以!先改季报再汇算清缴

  • 老师好 有个问题 我想问“约定分期履行”这一项,

    验收不合格的款项,付款条件未成就,不算到期债务,不适用分期履行的诉讼时效规则,对方不能以此起诉。 验收合格的各笔款项,各自到期后即可单独起诉,不用等最后一笔尾款到期;只有尾款,要等终验收 1 年期满后,对方才能起诉。

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