送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-13 07:45

可以的,你这个不用预付账款 用应付账款可以

甜美的鱼 追问

2020-06-13 07:48

分录直接就是借 应付账款  
                           贷  银行存款/库存现金  
之后收到发票,就冲减,对吧

maize老师 解答

2020-06-13 07:48

对的,是的,是的,是的

甜美的鱼 追问

2020-06-13 07:50

好的,谢谢,

maize老师 解答

2020-06-13 08:25

好的,我先回复别的学员了

甜美的鱼 追问

2020-06-13 21:50

老师,物流运输公司的通行费,不是要记入每个车的成本里面吗,那开发票是开公司名称。这个怎么入到每个车子里面呢,还是说通行费,就不用分细到每个车呢

maize老师 解答

2020-06-13 21:58

那需要看你们那边分没有分,要是分可以细分到每个车

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相关问题讨论
可以的,你这个不用预付账款 用应付账款可以
2020-06-13 07:45:35
你好! 次月开发票,做两笔分录 1.计提 借管理费用一福利费,应付增值税一进项税, 贷应付职工薪酬…福利费 2.冲抵预付款 借应付职工薪酬…福利费 贷预付账款
2022-04-15 02:19:37
我明白,根据您的解释,您的步骤是:先从公司账户预付款给中石油公司,然后再等待中石油开出专票。下一步就是实现计提,也就是说将已预付的福利费收入计提到应付款工资薪酬的福利费里。这里,你需要根据会计准则和税法来做计提处理。首先要进行财务核算,核实计提环节所需的财务支出资金和专票收入,然后按照会计准则,将已经确认的福利费收入及时计提到相应的应付款工资薪酬的福利费中。
2023-03-22 15:55:15
你好 找对方退款就可以了
2020-06-23 08:44:22
你好,准确来说是应付账款的借方余额,实际就是预付账款 比如购进货物1万,借:库存商品 1万,贷:应付账款  1万 之后付款1.2万,借:应付账款  1.2万,贷:银行存款 1.2万 两个分录下来,应付账款借方余额0.2万,其实就是预付了对方0.2万的款项 
2022-01-09 17:16:29
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