老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

有个客户说要背书一张承兑给我们。但是承兑金额比较大,我们得退回部分金额给他,这个可以走现金或者承兑回去给他?如果给现金是不是要走公账退款?这样子操作是不是属于违规操作?
答: 你好!多余部分最好是银行转款退回去。
有张50万的电子银行承兑,要付给下家的款项只有10万。可以把这张承兑背书后给下家。下家再通过对公账户退回40万的现金吗。这样的操作是否可行
答: 学员,你好。这种操作可行的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
采购68340的货物,付给供应商一张100000的银行承兑,供应商给一张20000的银行承兑,并退回现金11660,退回的承兑和现金该怎么做账
答: 您好!借应收票据,应付账款,现金,贷应收票据
那如果转给供应商,但一般货款少于承兑,,就4万货款,背书14万承兑,多的现金退回,那应该退回公账合理,还是私账合理,如果退回公账,那退回的现金要怎么账务处理比较洽当,可以平掉与供应商的往来现金?
我有一张商票付给下一家了 现在到期四个月了 承兑方还是没有付款 所以我就用现金把这笔账垫给下家了 现在给我商票的这个公司(非出票人)说把票退给他可以给我现金 请问这张票怎么操作可以退回呢
老师你好、请教一个问题 别家公司背书两张承兑汇票给我们 之后我把汇票分别支付给其他两家公司货款,支付多余的款项他们会以现金方式退回给我们私账,关键是没有背书给他们,这样做会不会有问题
老师我想问一个事情,人家公司给我们一张5万的承兑,然后我们换成现金,然后是人家一共付给我们3万,但是开票的时候只有两万,其中1万是要给别人的回扣,这样可以从账面走吗?





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小毛驴 追问
2020-06-12 14:47
QQ老师 解答
2020-06-12 14:48