刘艳红老师是不是这月确认供应商红冲发票,是不是 问
同学你好 你作为购买方,本月确认供应商红冲发票不需要报收入,而是按情形做进项税额转出或冲减进项,同时冲减采购成本 答
老师,请教下,收到代付的钱,挂在往来,然后用这笔钱购 问
固定资产开发票给了公司? 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师您好,请问临时工怎么做账,需要留存什么东西,有 问
你好,若按工资申报,可计入工资费用 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

请问,实际利润是2632421.77,提取10%法定盈余公积,金额为263242.18,实际分红是100万,还未打款,是直接挂其他应付款吗? 剩下多少金额未分红,怎么做分录?
答: 您好可以挂在应付股利科目 剩余未分红的直接留存在利润分配就可以
老师,单位原会计,计提盈余公积,分录:借:利润分配,贷:其他应付款-盈余公积,我现在帐面上其他应付款-盈余公积 贷方有60多万的余额。这怎么办?
答: 你调整一下,借,其他应付款~盈余公积,贷,盈余公积
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
预算会计一体化,公积金这个月少付了20块钱,要怎么做分录?借财政拨款收入,贷其他应付款吗
答: 那你这个钱没有支付的话,预算会计暂时不做处理。









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