- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-11 11:36
直接冲红后,按正确的金额更正处理
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直接冲红后,按正确的金额更正处理
2020-06-11 11:36:53
把应付账款负数,填写为预付账款
2020-06-25 17:45:02
借以前年度损益调整 贷预付账款
2020-01-08 11:06:09
借:预付账款 贷:应付账款
2019-10-10 16:37:59
这个负数不需要你调整,你财务报表这个会自动取数
2020-06-04 12:42:37
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K14617325806585 追问
2020-06-11 11:38
江老师 解答
2020-06-11 11:39