老师,私户收的款应该怎么做账申报,要怎么区分开来, 问
那么清空私人款项,专卡专用就行。 当月实现收入才申报交税 答
老师,小微企业,目前企业所得税有什么优惠,还是按不 问
您好,是的,还是这样的 答
请问工作中小企业有很多没有票,也没有收据的真实 问
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
老师,如果我们成立一个 有回收资质的公司,回收5000 问
1. 增值税(假设销售额超免税额度 )销售价 = 5000 万×(1 %2B 4%) = 5200 万(含税 )增值税 = 5200 万÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 万2. 企业所得税(利润 200 万,小微企业 )企业所得税 = 200 万×5% = 10 万3. 附加税费(依附增值税 )附加税费 ≈ 51.49 万×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 万(城建税按市区 7% )总税负 ≈ 51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 万,税负率约 1.32% 答
我新到一个公司,公司以前的账是代账公司做的。代 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,预计厂房租金可以借管理费用厂租,借制造费用厂租,借应付账款/预计应付进项税票款,贷应付账款/厂房公司吗这样做可以吗?
答: 你好进项不需要暂估 只暂估其他的就可以。
老师,请问,在5.6.7.8.9月份已经计提了水电费。借:管理费用 5000 制造费用 6000 贷:应付账款-A工业园但是,10月份才开了进项发票,应该怎么做呀?
答: 冲销上面的分录,然后根据发票重新入账。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
企业外购电力、动力在支付款项时都是先作暂付款处理,待每月末再作分配,但有一个题目看不懂。如下: 企业先收到电力公司开来电费单据38000元,但到当月末,经企业计算,应付电费应为38400元,其中车间用电25600元,行政用电12800元,题目中处理:1)借应付账款 38000 贷银存38000;2)借制造费用25600 管理费用12800 贷应付账款38400 以上题目中应付账款是不平的,应作如何处理?
答: 应该是结算期间不致造成的。这个差额暂不处理,冲下次的电费单据。


TsT&雪 追问
2020-06-11 09:58
郭老师 解答
2020-06-11 10:02
TsT&雪 追问
2020-06-11 10:04
郭老师 解答
2020-06-11 10:07