老师好!我新入职一家公司。公司的情况是?公司2025 问
电子税务局先抄报汇总(开票数据上传) 进发票综合服务平台勾选 2 月进项发票 导出 2 月开票汇总 + 明细、进项抵扣汇总 直接在电子税务局填增值税及附加税申报表,核对无误申报扣款 答
老师,针对电商行零售行业,收入和成本都有时间差,这 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师好,我们是一般纳税人,被罚补了22年所得税100万 问
滞纳金入营业外支出的哈 答
请问:评估人员,餐费,提成,做哪个科目?不是公司员工? 问
你好 给你企业做评估的吗 是的话管理费用劳务费 答
公积金缴纳申报流程是怎么样的 问
你好,要去公积金中心去做增员自己确定基数,然后直接把每个月的金额转入公积金账户即可。 答

上月电费计提,借管理费用 7812.29 制造费用31249.16,贷应付账款39061.45,本月发票到了金额51441.72,怎么做分录
答: 需要编制如下两笔分录: 1、借:应付账款 51441.72 贷:管理费用、制造费用 51441.72 2、借:管理费用 、制造费用 51441.72 贷:应付账款 51441.72
生活费,制造费用,没付款,分录借管理费用,制造费用,贷其他应付款,对吗
答: 应该贷记应付账款-xx公司 借方是正确的~
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业外购电力、动力在支付款项时都是先作暂付款处理,待每月末再作分配,但有一个题目看不懂。如下: 企业先收到电力公司开来电费单据38000元,但到当月末,经企业计算,应付电费应为38400元,其中车间用电25600元,行政用电12800元,题目中处理:1)借应付账款 38000 贷银存38000;2)借制造费用25600 管理费用12800 贷应付账款38400 以上题目中应付账款是不平的,应作如何处理?
答: 应该是结算期间不致造成的。这个差额暂不处理,冲下次的电费单据。









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追寻梦想 追问
2017-08-11 14:56
方亮老师 解答
2017-08-11 14:23
方亮老师 解答
2017-08-11 14:41
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2017-08-11 14:57