你好老师,想咨询一下公司和公司之间借款,借款利息 问
您好,收到利息计入其他业务收入 答
老师您好 公司的开票信息 公司有几个银行账户 开 问
同学,你好 不是,可以不固定 答
老师,采购合同一般是附在记账凭证后面还是单独留 问
那个是单独留存的哈 答
你好,我想知道,怎么把建筑业一般纳税人的设置科目 问
是从你的记账软件里面导出来吗? 答
老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答

上月电费计提,借管理费用 7812.29 制造费用31249.16,贷应付账款39061.45,本月发票到了金额51441.72,怎么做分录
答: 需要编制如下两笔分录: 1、借:应付账款 51441.72 贷:管理费用、制造费用 51441.72 2、借:管理费用 、制造费用 51441.72 贷:应付账款 51441.72
生活费,制造费用,没付款,分录借管理费用,制造费用,贷其他应付款,对吗
答: 应该贷记应付账款-xx公司 借方是正确的~
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
企业外购电力、动力在支付款项时都是先作暂付款处理,待每月末再作分配,但有一个题目看不懂。如下: 企业先收到电力公司开来电费单据38000元,但到当月末,经企业计算,应付电费应为38400元,其中车间用电25600元,行政用电12800元,题目中处理:1)借应付账款 38000 贷银存38000;2)借制造费用25600 管理费用12800 贷应付账款38400以上题目中应付账款是不平的,应作如何处理?
答: 挂差的400元待付出后就平了


追寻梦想 追问
2017-08-11 14:56
方亮老师 解答
2017-08-11 14:23
方亮老师 解答
2017-08-11 14:41
方亮老师 解答
2017-08-11 14:57