老师,我想问一下,人力资源公司收到的款里面一部分是收入,另一部分是代收的工资,正常应该是收入那部分开增值税发票,但是对方公司要求我们所有金额一块开增值税发票。我们应该怎么做账
y袁
于2020-06-10 17:22 发布 2246次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-10 17:42
你好,你是开的差额发票吗?
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红字 冲销
2015-12-12 12:32:11

你好,做业务招待费或者营业外支出科目
2019-04-25 16:19:18

你好!你可以参考如下分录
借 固定资产 (付款总额 不包括增值税)
应交税费-应交增值税(待认证进项税额 ) 总额中扣出的税
贷 长期应付款
每期收到发票
借 应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额 )
2018-05-10 14:33:47

那你汇算清缴纳税调增这个需要
2019-04-10 10:57:40

你好,之前付款的可以做借:预付账款,贷:银行存款,然后收到票后,可以做借:成本费用,借:应交增值税,贷:预付账款。
2019-10-10 10:09:30
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