送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-10 17:42

你好,你是开的差额发票吗?

y袁 追问

2020-06-10 17:42

不是,就是全额给他们开的

郭老师 解答

2020-06-10 17:47

你全部都做收入,按你开发票的,借银行存款贷,主营业务收入应交税费,然后你的成本借主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款应交税费。

y袁 追问

2020-06-10 17:55

算到职工薪酬里面,我们就得给他们交个税了,但是好多都是临时工,我们不交社保不是有风险嘛

郭老师 解答

2020-06-10 18:01

如果你给他做劳务费,你得有发票才可以税前扣除,他给你开发票吗?

y袁 追问

2020-06-10 18:05

应该开不了,大部分都是一些临时工

郭老师 解答

2020-06-10 18:07

借主营业务成本贷银行存款汇算清交调增

y袁 追问

2020-06-10 18:08

临时工,干几天,或者一两个月的

郭老师 解答

2020-06-10 18:10

金额超过了500吗?如果500以内的,你让他给你开一个收据,写上个人的详细信息,可以税前扣除。

y袁 追问

2020-06-11 08:57

有超过五百的,多干几天的都能超过五百

郭老师 解答

2020-06-11 08:58

超过五百没有发票不能税前扣除了

y袁 追问

2020-06-11 08:59

那我们怎么能冲减不是我们收入的那部分代收代付的工资呢

郭老师 解答

2020-06-11 08:59

你不是开的差额发票。
你是全额的

y袁 追问

2020-06-11 09:02

嗯嗯,是的呀,然后呢

郭老师 解答

2020-06-11 09:02

然后你们就确认全额收入。
成本就是你的工资
但是不可以税前扣除
你做差额的话没有发票也不行

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相关问题讨论
红字 冲销
2015-12-12 12:32:11
你好,做业务招待费或者营业外支出科目
2019-04-25 16:19:18
你好!你可以参考如下分录 借 固定资产 (付款总额 不包括增值税) 应交税费-应交增值税(待认证进项税额 ) 总额中扣出的税 贷 长期应付款 每期收到发票 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额 )
2018-05-10 14:33:47
那你汇算清缴纳税调增这个需要
2019-04-10 10:57:40
你好,之前付款的可以做借:预付账款,贷:银行存款,然后收到票后,可以做借:成本费用,借:应交增值税,贷:预付账款。
2019-10-10 10:09:30
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