- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-16 18:13
你好,你是不是开了负数发票?
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红字 冲销
2015-12-12 12:32:11

你好,做业务招待费或者营业外支出科目
2019-04-25 16:19:18

你好!你可以参考如下分录
借 固定资产 (付款总额 不包括增值税)
应交税费-应交增值税(待认证进项税额 ) 总额中扣出的税
贷 长期应付款
每期收到发票
借 应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额 )
2018-05-10 14:33:47

那你汇算清缴纳税调增这个需要
2019-04-10 10:57:40

你好,之前付款的可以做借:预付账款,贷:银行存款,然后收到票后,可以做借:成本费用,借:应交增值税,贷:预付账款。
2019-10-10 10:09:30
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