老师我按正数发票来结转的成本,到最后就是到借库存商品104273.22元,贷104273.88元,假如原来3月份那个发票的成本是9489元,那么5月份要交的所得税该怎么算呢有点蒙了,我5月份其实不用交所得税,我就是不会算了这样一弄
小乐
于2016-06-13 15:53 发布 604次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
相关问题讨论

????你是不是说错了什么
2016-06-13 15:57:09

成本需要红冲1万的。
2020-05-13 09:58:47

账上正常记成本费用 年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !年度汇算清缴调表不调账
2019-12-19 15:59:03

你好,暂估入库分录是
借;库存商品 贷;应付账款——暂估
结转成本是到主营业务成本
如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48

对的,描述的流程正确。
2023-03-15 19:03:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息