老师,一些办公费,招待费,油票,不同月份的,可以贴一起做账吗,因为上个月老板没有票,从公户支出几笔款,这个月才给的票,这样可以吗

木槿
于2020-06-09 15:35 发布 2497次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-09 15:36
按月进行报销,按时间的先后顺序进行粘贴报销处理
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那4月份的票可以连同5月份的一起做账吗
2020-06-09 15:38:33
同学,你好
借:管理费用-业务招待费
贷:其他应付款
2022-07-17 14:58:14
你好,都是计入业务招待费核算
2017-08-17 11:34:28
看你的消耗量了,如果消耗量超过正常的招待客人用量,那就要分出一部分计入招待费里面,要符合日常逻辑。
2017-05-08 09:19:05
你好 这个是计入管理费用-福利费核算 是自己员工要计入福利费
2020-08-05 09:03:13
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