- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2020-06-09 10:52
5月底的时候做一下分录:借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
6月缴纳税款的时候: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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5月底的时候做一下分录:借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
6月缴纳税款的时候: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-06-09 10:52:35

你好,你单位主营的业务就是购销设备吗?
2020-04-09 10:28:19

借预付账款
应交税费待认证
贷银行存款
次月确认了销售收入,
借主营业务成本
贷预付账款
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证。
2022-03-07 20:44:24

你收到进项票做成本就可以了,可以看下建筑业的课程
2019-09-19 09:01:55

同学你好,可以开,购进先做暂估入账。销售根据实际售出开具发票。
2019-07-24 18:53:26
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