送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-08 11:10

你好,调整的,具体的什么业务?

郭老师 解答

2020-06-08 11:16

招待费超过比例的调增不用做分录
职工薪酬多计提了吗

郭老师 解答

2020-06-08 11:19

借以前年度损益调整贷应交税费,
借应交税费贷银行存款
借利润分配贷以前年度损益调整。

郭老师 解答

2020-06-08 11:29

不用客气的,应该的。

ye 追问

2020-06-08 11:14

您是问的调增的是什么?业务招待费   职工薪酬

ye 追问

2020-06-08 11:17

银行扣了6411.43元,企业所得税,这个分录怎么做?

ye 追问

2020-06-08 11:29

好的,谢谢

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相关问题讨论
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税
2018-06-04 11:29:21
你好 计提,借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 缴纳,借;应交税费-企业所得税 ,贷;银行存款
2019-06-03 20:22:18
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2020-04-11 10:08:50
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
2018-10-11 10:01:36
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