老师,我这个月收到预付账款 167620 收到冲销两张发票 金额为176991.16 税额23008.84 当时会计让我这样做分录,如果不这么坐的话应该怎么做,这样做有错吗?
妩媚的月饼
于2020-06-06 17:58 发布 658次浏览

- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-06 18:00
您好,您的账务处理没有错误。若第三行与第五行预付款是同一单位,可以按净额计算。
相关问题讨论

您好,您的账务处理没有错误。若第三行与第五行预付款是同一单位,可以按净额计算。
2020-06-06 18:00:26

您好!这样的话建议你计入应付账款科目核算。
2017-06-10 11:24:37

可以的备注这样更清晰
2019-06-24 15:02:14

借预付账款
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贷预付账款
2021-12-27 17:27:04

借预付账款贷银行存款
2021-05-16 12:37:09
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2020-06-06 18:07
小林老师 解答
2020-06-06 18:49