报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师,法人存钱进对公账户里,做分录,借,银行存款 贷,其他应付款-法人 然后转账到法人卡里,该怎么做账?法人再从他的卡里取现出来发工资。怎么做?
答: 借其他应付款 贷银行,借管理费用 工资贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬 工资 贷其他应付款--法人
公司是外卖送餐平台,每天商户的营业款和配送费会一起转入的对公账户,每天在把商户的营业款转给商户,剩下的配送费就是公司的收入,款项转入银行的分录借:银行存款 贷:其他应付款 转给商户分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这么做分录对吗?
答: 是的,你收入的是会省略了还是直接就做了这个分录?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
做内账的时候,员工的生育津贴打到对公账户,就直接用对公打给他了,,借:银行存款,贷其他应付款-员工津贴 借:其他应付款—员工津贴,贷:银行存款 可以吗?还是怎么做分录?:
答: 你好,可以的







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柠萌 追问
2020-06-06 16:04
maize老师 解答
2020-06-06 16:05