老师,你好,资产负债表的其他应收款为负数可不可以, 问
其他应收款负数要调,但不是调增资产总额,而是重分类到 “其他应付款”(负债科目),资产总额不变,不会影响小微企业资格。 若税务要求调后资产超标,大概率是误判,你可提供重分类说明(附分录),证明资产总额没超,仍符合优惠条件;若确实资产超 5000 万,才需补税。 答
老师请教一下,本月有完工产品和在制品,这两种产品 问
同学,你好 材料费用应按完工产品和在产品 实际数 量比例进行分配。 答
接受乙汽车生产企业的委托,加工新型油电混合乘用 问
甲企业代收代缴消费税:(1800 %2B 200 %2B 565/1.13) /(1 - 5%) * 5% ≈ 131.58万元; 乙企业因销售价格高于委托加工计税价格,需补征消费税(3200 %2B 400 - 2631.58) * 5% ≈ 48.42万元。 答
老师,我公司是一般纳税人,公司是专门 收厂家的牛 问
你好,是的,同学分录是对的 借:应收账款-公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 答
老师您好,我们10月份用了300kg花的原料,用甜菜6000 问
你好,是生产多种产品吗? 答

公司是外卖送餐平台,每天商户的营业款和配送费会一起转入的对公账户,每天在把商户的营业款转给商户,剩下的配送费就是公司的收入,款项转入银行的分录借:银行存款 贷:其他应付款 转给商户分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这么做分录对吗?
答: 是的,你收入的是会省略了还是直接就做了这个分录?
老师,法人存钱进对公账户里,做分录,借,银行存款 贷,其他应付款-法人 然后转账到法人卡里,该怎么做账?法人再从他的卡里取现出来发工资。怎么做?
答: 借其他应付款 贷银行,借管理费用 工资贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬 工资 贷其他应付款--法人
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
做内账的时候,员工的生育津贴打到对公账户,就直接用对公打给他了,,借:银行存款,贷其他应付款-员工津贴 借:其他应付款—员工津贴,贷:银行存款 可以吗?还是怎么做分录?:
答: 你好,可以的








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