老师,做账时遇到一个问题,金马公司购进一批商品,之前已经预付给供货方100万元,会计分录是借:预付款项100万,贷:银行存款100万,后面实际支付货款是112万,那么这后面的会计分录应该怎样给它做平呢?
悠悠
于2016-06-12 10:51 发布 982次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好!两种做法 一般是 借:库存商品 应交税费—增值税(进项) 贷:银行存款 预付账款
2016-06-12 10:53:11

您好!让对方退钱回来就可以了。借:银行存款1,贷:预付账款1
2016-06-12 10:56:04

供应商,我们应该付款,用预付账款吧
2017-02-14 09:09:17

运费有发票吗?原材料可以红冲,运费你可以入费用
2019-03-21 11:15:19

借;银行存款 贷;库存现金
借;库存现金 贷;应付账款
2015-11-26 19:11:29
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