1、我们现在本月准备固定资产暂估比如按照100来 问
你好,把原来的冲了在从新入账 2已经计提的折旧不需要调整的 答
中级和税务师现在是休学状态,看了一下,有效期到26. 问
您好,这个要问下客服,是他们负责这块 答
老师,报表其他应收款有50万,是很22年10月之前的帐, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2022年至2024年累计购进醇基燃料1116吨,累计 问
你销售合同里面有这个磅差的体现吗?是合理损耗吗?如果是合理损耗的话,你确认收入还是按照实际收人家的钱的来确认收入。结转成本是按照加上合理损耗之后的来结转。但是,不能收入小于成本。你看一下,能提供证明吧。要是开发票的话,开给谁? 答
Y为一家有限合伙企业,合伙人为甲,乙,丙。持有A公司4 问
通常按“经营所得”适用5%–35%超额累进税率。 但若合伙企业为符合条件的创投企业且选择按单一投资基金核算,个人合伙人可按20%税率缴纳。 答

老师,也是金马公司购进商品一批,之前已经预付了供货方12万元,会计分录是:借:预付款项12万,贷:银行存款12万,但是后面实际支付的款项只有11万多,这个后面的会计分录又应该怎样做平呢
答: 您好!让对方退钱回来就可以了。借:银行存款1,贷:预付账款1
银行存款付给供应商货款后,发现付错了,又以现在存款的方式存入银行,会计分录
答: 借;银行存款 贷;库存现金 借;库存现金 贷;应付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,做账时遇到一个问题,金马公司购进一批商品,之前已经预付给供货方100万元,会计分录是借:预付款项100万,贷:银行存款100万,后面实际支付货款是112万,那么这后面的会计分录应该怎样给它做平呢?
答: 你好!两种做法 一般是 借:库存商品 应交税费—增值税(进项) 贷:银行存款 预付账款








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