想问一下公司有关一个员工工伤业务的,连续几个月下来有40多万,因为还没全好没拿到发票,又想在这每个月财报中体现这笔费用,那么这几个月每个月的会计分录怎么做?

卢鸢
于2016-06-12 09:55 发布 960次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-06-12 10:15
为什么是借其他应付款?我知道的等收到发票摊销 借管理费用 贷银行存款,但没收到发票也可以这样做吗?
相关问题讨论
你好!上个月暂估分录是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45
同学你好
借费用科目
贷往来科目
2021-11-08 14:45:06
开发票之后付款了吗?开发票 后做了收入可以先暂估成本
2019-10-09 08:29:29
借费用贷银存
2019-04-18 16:34:02
先预付 借其他应付款 贷银行存款 摊销借管理费用福利费 贷银行存款
2016-06-12 09:58:18
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2016-06-12 09:58
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2016-06-12 10:24