- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-25 10:26
老师,拿到发票都是明年才能进行入账了,不用进行红冲,直接以前年度损益吗,是直接借:以前年度损益,贷:现金/银行存款吗
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您好,上年暂估了,下年收到发票,把上年那个分录红冲了(复制上年分录金额改负),
再按收到的发票金额来做分录就可以了(复制上年分录,金额改发票金额,会多一个税金科目,因为暂估是不估税金的)
2024-02-02 18:53:31
记入管理费用维修费。
2022-02-14 15:21:19
您好,您有具体的业务没
2022-02-04 21:35:14
同学你好
借,管理费用
贷,银行存款等;
2022-03-08 15:03:28
你好;费用外收具体是什么业务的; 好判断科目的
2022-11-30 13:03:21
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