老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

2020预提了费用10万,可是2021年只拿回发票89000,2021年我怎么做会计分录
答: 二零年借管理费用贷其他应付款吗?
本月暂估费用,下月收到发票,会计分录怎么做
答: 暂估入库 借;管理费用等科目 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;管理费用等科目 根据发票入账 借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,在本年已做了费用分录,但发票要到明年才能拿到,要红冲吗,怎么做会计分录
答: 你好,需要红冲,然后根据发票入账 借;相关科目 贷;管理费用等科目 借;管理费用等科目 贷;相关科目


水墨音色 追问
2016-11-25 10:31
邹老师 解答
2016-11-25 10:22
邹老师 解答
2016-11-25 10:28
邹老师 解答
2016-11-25 10:34