送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-18 16:34

借费用贷银存

迷糊🙈 追问

2019-04-18 16:34

也没得给钱

郭老师 解答

2019-04-18 16:38

借费用贷应付账款

迷糊🙈 追问

2019-04-19 09:42

这个费用的实际支付人不一定是真正的开票人,拿其他的票来抵这笔费用,我可以暂估费用吗,借:费用
贷:其他应付暂估,季末要把费用做进去要不所得税很高,后面我还要把这个费用再调回来吗?

郭老师 解答

2019-04-19 09:45

不要做暂估,你这个不是库存
预提费用已经取消了

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相关问题讨论
你好 没有发票的根据收据和付款单做费用 只是汇算调整处理即可
2019-07-09 12:37:33
二零年借管理费用贷其他应付款吗?
2021-06-07 16:09:39
暂估入库 借;管理费用等科目 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;管理费用等科目 根据发票入账 借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-01-09 15:35:35
借:销售费用贷:应收账款
2017-08-14 12:56:12
你好,需要红冲,然后根据发票入账 借;相关科目 贷;管理费用等科目 借;管理费用等科目 贷;相关科目
2016-11-25 10:22:08
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