借 其他应付款 12 贷 银行 12 正确的应该是收入18,服务费用30,但是去年直接做成了上面的分录,现在跨年了要如何修改呢
2YF。
于2020-06-05 15:17 发布 868次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

你好,借其他应付款,但是你数字有问题,既然是十万,你少还那发票应该你开出去不是别人开给你
2019-08-26 16:47:56

你好,原本分录是借:其他应付 财务费用 贷:银行存款,但你金额不太正常,既然人家又给你开票了那加上原来的十万你就要给11万了
2019-08-26 17:51:22

你好,借以前年度损益调整12,贷其他应付款12,借利润分配--未分配利润12,贷以前年度损益调整12
2020-06-05 15:21:16

您好!借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-12-19 15:34:23

您好!借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-12-19 15:34:21
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