我公司服务商 每个月给我开1万元的专票,实际只收8千元,导致我每月挂2千元的其他应付款。年底了,我准备把其他应付款冲平,怎么操作 呢?
菜菜
于2018-12-20 16:53 发布 745次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

剩下的不用付款吗?那只能做借其他应付款 贷营业外收入
2018-12-20 16:55:04

你好,可以计入管理费用。
2019-07-17 10:37:35

可以的
2017-11-13 11:00:44

你好!是计入应付账款科目
2019-06-13 16:04:00

这个计入其他应付款好点。不属于采购货物
2019-05-23 09:09:27
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