董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

申报增值税,附表一中的开具其他发票的销售额为负数 怎么申报 是冲销的数大于蓝字发票
答: 你好,是的,照常申报就是的,如果没有开具其他专用发票,导致累计的销项税为负数,就会出现留抵税额,在实务中一般建议当期总的销项为正。
增值税申报时显示开具发票金额与申报的销售额不符。实际是上月嗯申报的销售额中未开票金额,在本月开具了发票。请问这种情况,嗯在是增值税申报表表格什么地方填写什么数据,然后才能通过那个检验。
答: 那你现在的话,你就再开票销售额里面填写你本月开票的金额,未开票销售额里面填写负数。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
"增值税申报时显示开具发票金额与申报的销售额不符。实际是上月嗯申报的销售额中未开票金额,在本月开具了发票。请问这种情况,嗯在是增值税申报表表格什么地方填写什么数据,然后才能通过那个检验。"
答: 您可以在增值税申报表的第一个Sheet中的本期开具发票销售额填写上月申报的未开票金额,然后在本期实际开具发票销售额中填写本月开具的发票金额。这样就可以通过检验,并正确地统计出您本月的销售额了。例如,某企业上月实际销售额为140000元,其中开具发票10000元,未开票130000元,则在本期开具发票销售额中填写130000元,本期实际开具发票销售额中填写10000元,则本月销售额可以正确统计为140000元。





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