送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-06-05 14:34

您好,不需要进行账务处理

小位 追问

2020-06-05 14:37

谢谢老师,那销项大于进项时,该如何写分录

微微老师 解答

2020-06-05 14:44

您好,月末结转时,借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)
          贷:应交税金-未交增值税
  下月初交纳时,借:应交税金-未交增值税
           贷:银行存款

小位 追问

2020-06-05 15:22

可以在下月扣款时可以直接这样做不? 借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,月末不计提可以吗?老师

微微老师 解答

2020-06-05 15:27

您好,也可以不计提,直接入

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您好,不需要进行账务处理
2020-06-05 14:34:08
你好!这样的不用单独做凭证。
2017-06-21 10:56:34
同学,你好,月末做应交税费-应交增值税-转出多缴增值税即可
2020-03-30 15:35:42
你好,这种情况不需要做结转未交增值税分录
2018-12-04 11:30:06
你好,是需要做结转增值税的处理? 
2024-01-11 16:08:28
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