老师,根据审计给的分录,本月调整了一月份的一张凭证,导致本月销项税额贷方增加了5000多 ,算增值税的时候的基础就是调整之后多的那个吗
中级加油
于2020-06-05 12:10 发布 625次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-06-05 12:10
审计调整,是补确认收入了吗
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销项税额 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
进项税额 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
2020-03-10 16:46:24

审计调整,是补确认收入了吗
2020-06-05 12:10:59

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税
2020-04-03 14:40:35

借:应交税费-转出未交增值税300
贷:进项税额300
借:应交税费-未交增值税300
贷:应交税费-转出未交增值税300
2020-01-21 14:34:23

你好,减免的增值税,借应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外收入
2019-04-08 13:21:37
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