我们公司的账原来在代账公司,五月切过来的,需要从新建账,四月开了专普票5700元,普票数额1.98元,3月底资产负债表货币资金60000元,实收资本50000元,未分配利润10000元,怎么建期初
zhengdy
于2020-06-05 10:46 发布 481次浏览
- 送心意
UU老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2020-06-05 10:50
您好,开具的发票如果未收到款项,计入应收账款,同时结转入未分配利润,期初余额为货币资金、应收账款、实收资本和未分配利润。您也可以根据3月底账面建期初,建账完毕后补做4月份账。
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您好,开具的发票如果未收到款项,计入应收账款,同时结转入未分配利润,期初余额为货币资金、应收账款、实收资本和未分配利润。您也可以根据3月底账面建期初,建账完毕后补做4月份账。
2020-06-05 10:50:15

您好,您报表没有其他数据了是吗,那这些就没有损益了
2020-07-15 12:10:59

你好,利润为负数不需要调整了,不需要缴税
2019-11-01 13:34:59

你好!资产负债表里面的未分配利润期末余额=3000+1000+1500+1200=6700
2019-08-24 23:14:01

后面一截图为3月利润表
2018-05-18 15:59:02
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