送心意

UU老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2020-06-05 10:50

您好,开具的发票如果未收到款项,计入应收账款,同时结转入未分配利润,期初余额为货币资金、应收账款、实收资本和未分配利润。您也可以根据3月底账面建期初,建账完毕后补做4月份账。

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您好,开具的发票如果未收到款项,计入应收账款,同时结转入未分配利润,期初余额为货币资金、应收账款、实收资本和未分配利润。您也可以根据3月底账面建期初,建账完毕后补做4月份账。
2020-06-05 10:50:15
您好,您报表没有其他数据了是吗,那这些就没有损益了
2020-07-15 12:10:59
你好,利润为负数不需要调整了,不需要缴税
2019-11-01 13:34:59
你好!资产负债表里面的未分配利润期末余额=3000+1000+1500+1200=6700
2019-08-24 23:14:01
后面一截图为3月利润表
2018-05-18 15:59:02
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