老师,客户的发票跨月开错了,已经给他换了新的发票,旧票红冲了,这个月我做账的话,是需要把客户的旧发票,红字发票,两个发票贴一起吗?

粗心的月光
于2020-06-05 10:45 发布 1746次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-05 10:46
你好,要的呢,因为跨月了,错误的发票上个月也做过账了呢,这个月就要这样做
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你好,要的呢,因为跨月了,错误的发票上个月也做过账了呢,这个月就要这样做
2020-06-05 10:46:48
你好可以的
可以这么做的
2024-07-22 22:15:37
同学,你好,需要做账的。红字发票做成负数,再用蓝字发票做个正数。
2022-03-01 10:27:35
你好 先开信息表再开红字发票
2023-02-08 09:15:31
你好 你实际业务是什么 之前收到发票怎么做账的 你们这个是开出还是收到的发票
2019-10-08 13:33:06
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