- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
有进项税留底,和加计抵扣余额,如果有销项税是先扣留底
2020-06-04 06:11:18

您好!别的账可以乱,但是这个,你要分清楚哪些已经认证了,哪些没有认证,认证了的,是不是跟申报表一致
2017-10-14 19:39:55

你好,按进项税额——销项税额——已缴纳税额
2017-08-01 17:22:10

同学 您好
未抵扣进项税年底应是借方余额
2019-01-10 10:33:15

你好; 1. 比如 我 公司的货物给你 ; 你的货物给我 ; 我开票给你 。 你就得把你那么的货物开票给我 ; 如果 都是开专票的话 ; 我开票出去给你的销项税 就可以用你 的进项税抵扣的。 这样 可以不用产生增值税缴纳的
2022-03-10 09:54:11
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