送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-03 13:42

你好
如果业务是发生在3月之前,是开3%的发票;发生在3月之后,是开1%的发票

追问

2020-06-03 13:43

那我们下个月交税,这张票是按3%开的票,税如何申报

立红老师 解答

2020-06-03 13:48

你好,正常填申报表,申报是是按3%算的,然后减的2%填减免税申报表
增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,按照13号公告有关规定,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

追问

2020-06-03 13:50

你好,这个意思就是,开三个点的票,申报的时候按1给点申报,是吧

立红老师 解答

2020-06-03 13:51

你好,如果您开的是3%税,是按3%交税的,没有减免;如果是开1%的税,是上面处理方法;如果季销售额没有超过30万,是免税的,直接填主表小微企业免税销售额就可以。

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