- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,可以的,借管理费用贷其他应付款需要抵扣的时候,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
2020-06-03 10:04:09

我6月做的分录是借:管理费用-办公费 贷:库存现金 借:应交税金-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入 是不是要把减免这个分录调出来在九月做啊
2016-10-14 15:50:07

你好
借;管理费用 贷;银行存款等科目
2018-06-27 10:05:46

你好,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
2018-07-13 16:37:42

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
2018-07-02 11:28:21
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