老师,我想咨询下,上学有一笔待抵税金,会计分录是借管理费用 应交税费—待抵税金 贷:银行存款,这个月我待抵税金转进账税金是不是直接会计分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费—待抵税金!
夏林
于2020-06-03 09:08 发布 730次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-03 09:08
你好,分录可以这么做的。
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02

不对。
你是小规模还是一般纳税人
2018-04-22 08:10:35

1,是的,不能抵扣
不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18

你好,你写的进项税额转出的分录正确
2019-12-16 20:10:03
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