老师,我其他应付款年初数为负数,我做了今年的帐也是负数,因为我们2019年才开始建账,以前年度的没有做账,这个往来有些是其他年份付出去未收得款的,这个要调整吗?可能后面还有收到这样的款项,我这个账目要怎么调整呢?
继续红
于2020-06-03 09:04 发布 2915次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,其他应付款年初数为负数,其实就是其他应收款,应向其他单位收回的款项。如果确定回不来的其他应收款项,建议打报告计提坏账准备,确认坏账损失,清理掉。
2020-06-03 10:09:48

你好,缴纳了没有做的吗
你做了缴纳会不会银行余额又不对了
2019-12-27 09:47:48

你好,可以按原分录红字冲回,如果涉及损益类科目通过以前年度损益调整科目代替。
2019-12-27 15:47:04

您好,其他应付款不是损益类科目,可以直接调整的
2019-05-08 13:06:01

如果涉及以前年度损益应该用以前年度损益调整
2019-12-16 10:43:01
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