送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-02 18:01

是的,是的,是的,是的,

十月 追问

2020-06-02 18:02

后期开发票时还需要做什么账务处理呢

maize老师 解答

2020-06-02 18:07

不需要,没有差额发票直接贴后面

十月 追问

2020-06-02 18:11

老师,这个未开票收入到时候跟其他收入混合在一起开的发票,金额没有单独分开,该怎么处理呢

maize老师 解答

2020-06-02 18:20

贷:银行存款
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费-应交增值税-销项税 负数   按发票做只冲掉开发票部分,借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
您好 一般纳税人正确的 小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10 19:04:03
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