老师,你好,我公司转出未交增值税借方有5万多,5月份销项税是13766.19,进项认证11664.8,收入是105893.81,税负率是3个点,未交增值税借方是之前应交而未交的意思吗?这样我税负率没有达到,我该怎么做账,麻烦老师为我解答一下,谢谢.
暴躁的小蝴蝶
于2020-06-02 12:13 发布 575次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-02 12:35
未交增值税是上月应交而未交的意思。
只要符合业务实际情况,不需要考虑税负率的问题,会计记账谁也没说过以税负率为基准
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需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

你好,工作中一般用第二种,第一种的第一笔年末一次性转就可以了
2017-01-25 11:11:05

都可以的,看你进项销项是年末结转还是月末结转
2019-02-18 17:35:39

同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
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暴躁的小蝴蝶 追问
2020-06-02 12:36
李老师. 解答
2020-06-02 20:36