老师你好,三月份开了一张84800,税率6%的发票,已经申报纳税,由于产品还没好,5月份客户要求红冲发票重新开具5600税率6%的专票,申报表是这样填的吗?
吴兰青
于2020-06-02 09:44 发布 660次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-02 09:57
你好,申报的时候是这样填写的
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你好,申报的时候是这样填写的
2020-06-02 09:57:54

你好,之前做了进项的吗?现在做进项转出就可以的。
2022-05-17 09:41:53

你好,按红冲的销售额申报就可以的。
2020-04-10 11:32:41

专票,用开具的发票的正数减去负数后的余额填在第1列和第2列?
2023-06-08 16:59:50

你好,什么时间做的红字信息表?如果是十月份的话,你在申报十月份的增值税,需要进项转出,不转出的话,你的附表二会提示你的。
2021-11-10 17:59:15
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吴兰青 追问
2020-06-02 10:06
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2020-06-02 10:11