老师您好,麻烦问一下,我们买了一批原材料,财务上做了入库是月底做的但是发票是下月初到的,做的直接入库,不是暂估入库,这样处理可以吗?
晶
于2020-06-02 08:48 发布 710次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-02 08:50
你直接做入库 那后续有差额也需要冲掉这个,没有差额到时候直接贴后面也可以
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你直接做入库 那后续有差额也需要冲掉这个,没有差额到时候直接贴后面也可以
2020-06-02 08:50:50

按照入库单入库,只是没有收到合法的税前可以抵扣的凭证,在计算企业所得税应纳税所得额时,这一部分存货结转的成本金额就不能在利润中扣减
2019-12-02 12:10:56

不用。等收到发票时再处理就好。
2020-02-29 00:11:23

您好,生产部门或其他部门需要领用材料的,填制领材料单,交仓库部门,仓库部门进行登记,相关单据一份留存仓库,一份领料部门,一份传递财务部门。
2017-01-19 01:29:02

你好,首先要冲销原料的错误
借:应付账款-暂估
贷:原材料
2022-02-08 09:40:12
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