请问报关数量应该是800个填成了200个 发票已经开 问
同学,你好 那你金额就不一样的 答
@郭老师,有个问题我想请教下,就是我们原先已经按56 问
若原先开票的 5634 元是含税价(13% 税率),则换型号后的差价 84 元默认也是 含税差价(即包含增值税的总差价)。原先开票时,5634 元含税价中已包含增值税(5634÷1.13×13%); 换货后,总价款减少 84 元(含税),相当于对方实际支付的含税金额减少 84 元,因此应退还对方 84 元含税差价。开具 红字增值税专用发票,冲减原 5634 元发票中的 84 元含税金额(即冲减不含税金额 74.34 元,增值税 9.66 元); 重新按调整后金额(5634-84=5550 元)开票,或直接红冲 84 元后,对方按 5550 元支付尾款,实际应退对方 84 元(含税差价),无需单独扣除税点,通过红冲发票自然调整增值税即可 答
老师:个体户要如何应对社保新规?怎么做,及合规又节 问
你好,说实话,没有这样的办法。 如果有的话,企业老板就不会郁闷了。 除非你都找些已经退休的人。才能解决。 答
您好老师,我们车间装修好了,其中我们有一间测试间 问
你买的设备让对方看设备的就可以的。你是用在研发上面的,你的折旧费做的研发支出。 答
小规模纳税人未开票收入填在增值税及附加税费申 问
跟开的普票收入合计填报 答

2017年增值税提前预缴税款480391.27元,这个月开票,增值税应交552461.05元,我想用480391.27元来抵税,怎么填写附表四中第三栏的本期发生额,本期应低减税额,本期实际应低减税额,期末余额,
答: 你好,之前预交税款时,你们应该填过数据了吧,你看下附表四第三栏期初余额是不是有480391.27这个数
老师 建筑预缴本期发生额栏 是只填预缴的增值税金额,还是增值税附加税的合计金额?
答: 你好, 建筑预缴本期发生额栏 (能提供一下图片吗)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
D及企业预缴增值税领取增值税专用发票,预缴税款余额能退税吗
答: 可以的,祝您工作愉快


牛老师 解答
2020-06-01 17:51
微信用户 追问
2020-06-01 17:56
牛老师 解答
2020-06-01 18:50