送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-29 19:34

您好
请问去年暂估的时候分录怎么写

荼蘼 追问

2020-05-29 19:35

借主营业务成本暂估,贷应付账款暂估

bamboo老师 解答

2020-05-29 19:41

暂估的金额跟收到的发票金额有差异么

荼蘼 追问

2020-05-29 19:42

没有差异

bamboo老师 解答

2020-05-29 19:45

那把去年的分录红字冲销 然后再写一笔根据发票入账的蓝字分录就好了

荼蘼 追问

2020-05-29 19:46

老师,如果暂估和发票金额不一致,需要怎么做账务处理呢

bamboo老师 解答

2020-05-29 19:59

增加成本或者冲减成本就好了

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相关问题讨论
您好 请问去年暂估的时候分录怎么写
2020-05-29 19:34:42
你们自己留下的吗 不给职工了?
2019-10-27 09:44:22
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-07-10 08:49:16
你们是建筑公司还是什么?直接作相反分录就可以了
2019-09-05 16:17:30
赊销需要做的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样年底收到款再冲销应收账款 借:银行存款(或库存现金) 贷:应收账款
2019-08-17 13:58:38
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