送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-08-17 13:58

赊销需要做的分录是:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
这样年底收到款再冲销应收账款
借:银行存款(或库存现金)
贷:应收账款

渡口 追问

2019-08-17 14:03

老师 我都不知道这些库存商品的成本,我是兼职的,没有出入库单只有发票,这种情况怎么确定成本?

江老师 解答

2019-08-17 14:05

这个按发票入 库存商品的账,按单位成本*数量结转销售成本

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相关问题讨论
你好,你单位会把这个款项支付给职工个人?
2020-08-03 15:44:15
计入营业外收入就可以了
2020-04-08 16:52:17
你好 借银行存款贷递延收益 借管理费用或者固定资产贷银行存款 借递延收益贷其他收益或者营业外收入
2020-03-27 11:08:15
你好,你单位会把这个款项支付给职工吗?
2019-04-22 19:46:22
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-07-10 08:49:16
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