老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

老师:工程完工,开给甲方的工程票里包含了你质保金,质保金还用单独做分录吗?做账时总的应收账款做的是2674418.52元
答: 您好,先做应收账款 ,然后再把应收账款质保金部分转到其他应收款 质保金
老师,19年的账发现有分录有问题,现在还可以调吗?应收账款跟应收质保金没有分开,现在还可以调吗
答: 应收账款跟应收质保金没有分开,现在还可以调,不影响申报
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司销售产品,质保金1万,合同价10万,内销价9万,销售差价(10万-9万)*15%=1500,返还款(10万-9万)-1500=8500元返还给客户。这笔业务怎么做分录,怎么设置应收款对账单。
答: 借,应收帐款10 贷,主营业务收入10 借,主营业务成本9 贷,库存商品9 借,销售费用8500 贷,银行存款8500








粤公网安备 44030502000945号



周 追问
2020-05-29 16:22
周 追问
2020-05-29 16:24
小黎老师 解答
2020-05-29 16:30