刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
汽车4S店 商品车转试驾车,整个过程,请问如何做会 问
您好, 借:固定资产 贷:库存商品 答
行政单位来了一笔慰问金,做了其他收入作为专项资 问
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金,不确认为其他收入,计入其他应付款,不做预算会计分录(预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支)。 财务会计分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款,仍不做预算会计分录,对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录: 借:其他应付款 — 慰问金 贷:银行存款 / 零余额账户用款额度 答
老师,资产负债表上,资产跟负债类有负数,一定要重分 问
是往来科目出现负数必须要重分类的 答
老师,我有一张进账票想勾选确认进行抵扣,我进行统 问
本次统计的是12月份要抵扣的 答

老师,冲回了原材料暂估,原材料原材料余额在贷方,主营业务成本怎么处理
答: 冲回上月暂估后,本月应该有未开票的原材料吧.主营业务成本是库存商品结转过去的,商品都做出来了应该不存在原材料在贷方的情况.
老师,我们之前原材料暂估10万,单价是200,这个月来了5万发票,单价是220,那这个差额可以直接计入主营业务成本吗?借:主营业务成本 贷:原材料,这样做分录可以吗?
答: 您好 您如果差额分录这么写的话 那您贷方的原材料金额会平么?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,没有原材料,暂估是从原材料开始暂估还是直接暂估主营业务成本
答: 你好,暂估是材料到了,但是没有收到发票的情况下做暂估的








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会计小白_ph826917 追问
2020-05-29 11:19
郭老师 解答
2020-05-29 11:20