送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-29 11:03

你好,可以,是可以的。

放任 追问

2020-05-29 11:07

这种前期的错误,一个供应商下面的应付账款暂估和实际都有余额,一般现在是怎样处理了把它做平的?

立红老师 解答

2020-05-29 11:12

你好,如果是往来账的对方是同一个企业,向上面付款时直接冲平就可以的。

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相关问题讨论
你好,可以,是可以的。
2020-05-29 11:03:31
这是科目的性质决定的
2015-12-23 14:56:02
总账是根据明细账的合计数登记的。 也有根据科目汇总表登记,如果业务量较多,可以时段登记 例如1-10号 的凭证有200张, 应收账款总账,科目汇总后,写上1-200号凭证汇总, 也可以本月汇总,就摘要本月汇总就行了
2018-04-25 17:28:18
调整之前错误的分录。把营业收入调到应付账款。
2019-03-11 11:25:46
您好,A的答案是正确的。
2016-12-11 14:12:24
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